問題已解決

老師,公司跨區(qū)轉(zhuǎn)移的,在轉(zhuǎn)移前全部清了稅,完稅憑證上是之前的公司名稱,但轉(zhuǎn)移后且公司改名字后在電子稅務(wù)局申報增值稅報表時,在期初未繳稅額那里還出現(xiàn)之前轉(zhuǎn)移前已清稅的數(shù)據(jù),這要怎么處理呢?

84785013| 提問時間:09/03 10:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個你能把申報表發(fā)來看下嗎
09/03 11:00
84785013
09/03 11:07
這個表哦!
宋生老師
09/03 11:09
你好.你把這個金額填到第31行就可以了。
84785013
09/03 11:18
宋老師,這實際是7月份在轉(zhuǎn)移前清稅時交的,是要更正7月份申報表時填在31欄,還是報8月份時寫到8月份的31欄報表里?
宋生老師
09/03 11:21
你好!是7月實際交的話,是8月申報7月的時候填
84785013
09/03 11:25
那先更正7月份的增值稅申報表,再報8月份的,是嗎?
宋生老師
09/03 11:25
你好!你具體是7月份從公司賬戶上扣的錢
84785013
09/03 11:35
是的,7月扣的錢
宋生老師
09/03 11:36
你好,那就再8月份的申報表上填
84785013
09/03 12:01
先更正7月份的申報表?
宋生老師
09/03 12:02
你好!不需要更正7月的。8月申報的時候填入到31行,就完成了。
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