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當(dāng)進項大于銷項怎么申報增值稅,以及怎么做賬務(wù)處理

84785025| 提問時間:09/03 09:17
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個正常申報就行,申報表上留底,不需要另外做分錄
09/03 09:18
84785025
09/03 09:19
那也不用銷項和進項轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
宋生老師
09/03 09:21
你好!是的。這個情況不需要
84785025
09/03 09:25
那第二季度申報的話,只有銷項,是不是只需要申報第二季度銷項就好了,那賬務(wù)處理是不是只要把第二季度的銷項結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
宋生老師
09/03 09:30
你好,如果第二季度你需要交稅的話,那么就按銷項減去進項的差額來結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84785025
09/03 09:32
但我第二季度沒有進項呀,但第一季度有留抵,申報的要報上留抵的嗎
宋生老師
09/03 09:33
你好,申報的時候數(shù)據(jù)會自動有留底的金額的
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