問(wèn)題已解決

老師,你好,做內(nèi)帳,是貿(mào)易公司,進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票10000含稅,怎么入帳,要不要等到抵扣勾選的時(shí)候入帳,還是收到發(fā)票就可以直接入帳

84785041| 提問(wèn)時(shí)間:09/02 15:00
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小智老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!收到專(zhuān)票就直接入賬,無(wú)需等待抵扣勾選。記得登記并保管好發(fā)票信息,準(zhǔn)備抵扣時(shí)再操作。
09/02 15:01
84785041
09/02 15:06
收到專(zhuān)票就直接入賬,好的,那抵扣勾選了,我不用做分錄了吧。
小智老師
09/02 15:10
收到專(zhuān)票入賬后,等抵扣勾選完成,就不需額外做分錄了。保持賬目清晰,定期檢查即可。
84785041
09/02 15:23
老師,我發(fā)圖片了,你看一下是這樣做分錄么
小智老師
09/02 15:27
看了你發(fā)的分錄,整體對(duì)了。借庫(kù)存商品或原材料,貸應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款。記得檢查稅率和金額是否與發(fā)票一致。
84785041
09/02 15:31
老師,我這張是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,不是,借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么
小智老師
09/02 15:33
沒(méi)錯(cuò),銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票就是這么處理。借應(yīng)收帳款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。別忘了根據(jù)業(yè)務(wù)情況,可能還要計(jì)提稅費(fèi)。
84785041
09/02 15:36
怎么說(shuō)呢,可以講清楚點(diǎn)么
小智老師
09/02 15:38
嗯,您問(wèn)的是會(huì)計(jì)術(shù)語(yǔ)吧?簡(jiǎn)單說(shuō),借表示增加,貸表示減少。比如收應(yīng)收賬款,就借“應(yīng)收賬款”,貸“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”。記賬時(shí),要分清增減,對(duì)應(yīng)科目要準(zhǔn)確哦!
84785041
09/02 15:54
不是,我是說(shuō)可能要計(jì)提稅費(fèi),可以講一下這個(gè)么
小智老師
09/02 15:57
嗯,您說(shuō)的是對(duì)的。在確認(rèn)收入后,得先算出應(yīng)繳的稅,比如增值稅。然后,將這部分稅額記到“應(yīng)交稅費(fèi)”這個(gè)賬戶里,同時(shí)減少“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”的金額。這樣就能準(zhǔn)確反映稅金的計(jì)算和繳納情況了。
84785041
09/02 16:00
老師,我做的是內(nèi)帳哦 可以交增值稅的時(shí)候直接計(jì)到管理費(fèi)用-增值稅么
小智老師
09/02 16:02
不可以直接計(jì)入管理費(fèi)用哦。應(yīng)先通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)科目核算,確認(rèn)稅額后再轉(zhuǎn)至管理費(fèi)用。這樣能準(zhǔn)確反映稅金處理過(guò)程。
84785041
09/02 16:26
老師,我這里的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入包含了增值稅,增值稅是沒(méi)有從里面分開(kāi)的
小智老師
09/02 16:29
收到,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入含增值稅,先不分離。等開(kāi)票時(shí),先記賬,再按實(shí)際扣除稅率計(jì)算應(yīng)交增值稅,最后調(diào)整至管理費(fèi)用。這樣確保賬目清晰無(wú)誤。
84785041
09/03 13:51
好的,老師,內(nèi)帳增值稅,什么情況下的企業(yè)的增值稅可以像外帳這樣做呢 是 借:應(yīng)收帳款10000 貸: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8700 應(yīng)交增值稅1300 如果內(nèi)帳按這種做法,有什么情況下是要調(diào)整增值稅的呢
小智老師
09/03 13:54
內(nèi)賬增值稅這樣處理常見(jiàn)于小規(guī)模納稅人或特定行業(yè)。調(diào)整增值稅通常在企業(yè)稅種變更、會(huì)計(jì)政策調(diào)整或稅收優(yōu)惠政策變化時(shí)。
84785041
09/03 13:58
老師,這樣說(shuō)吧,就是我現(xiàn)在的公司是工程安裝公司,是一般納稅人,內(nèi)帳 增值稅怎么做呢
小智老師
09/03 14:01
工程安裝公司一般納稅人,內(nèi)賬增值稅處理:收到款項(xiàng)時(shí),借應(yīng)收款項(xiàng),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))。繳納稅款時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。記得按稅率計(jì)算哦!
84785041
09/03 14:11
內(nèi)帳也可以像外帳這樣處理增值稅是么( 內(nèi)賬增值稅處理:收到款項(xiàng)時(shí),借應(yīng)收款項(xiàng),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入及應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))。繳納稅款時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。)。我每個(gè)月也是需要像外帳那樣結(jié)轉(zhuǎn)增值稅吧
小智老師
09/03 14:14
內(nèi)賬處理增值稅確實(shí)可以類(lèi)似外賬,收到款記應(yīng)收,收入和稅同增;繳稅時(shí),稅轉(zhuǎn)出,銀行存款減少。每月需結(jié)轉(zhuǎn),確保賬目清晰準(zhǔn)確。
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