問題已解決
老師 我們商貿公司一般納稅人 收到供應商水電發(fā)票 我們賣給別家公司已開票 但我們去抵扣勾選時發(fā)現供應商已經作廢未通知我方 這個該怎樣處理做賬呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,實際沒有退貨,對方惡意作廢的是嗎?如果是的話,讓對方重新給你們補開。如果他影響你抵扣的話,稅款讓對方承擔。
09/02 10:07
郭老師
09/02 10:18
那你可以先暫估呀,沒有收到發(fā)票可以先暫估,不是暫估入庫借庫存商品貸應付賬款暫估。
郭老師
09/02 10:18
用發(fā)貨單、運輸單來做。
郭老師
09/02 10:26
電子的發(fā)票,即使當月的你也作廢不了,只能紅沖。你們待會自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票就行。
郭老師
09/02 10:26
功能菜單依次選擇【開票業(yè)務】-【紅字發(fā)票開具】——【紅字發(fā)票確認信息錄入】。
錄入查詢條件,點擊【查詢】按鈕。在頁面點擊【選擇】,將選中的藍字發(fā)票信息自動帶入到頁面,選擇沖紅原因,點擊【提交】按鈕。點擊【去開紅字發(fā)票】,跳轉到紅字發(fā)票開具界面,再點擊 【開具發(fā)票】,完成紅字發(fā)票開具。
郭老師
09/02 10:28
那你當時做了應交稅費嗎?只要沒有做的話,你就可以不用紅沖。我做了的話,需要紅沖改一下的。因為你沒有收到發(fā)票,你做了應交稅費不符合規(guī)定。
郭老師
09/02 10:38
可以的,可以這么做的。
郭老師
09/02 10:38
暫估最好不要考慮增值稅,按照不含稅的金額來做就行。借庫存商品貸應付賬款暫估。
郭老師
09/02 10:59
郭老師
09/02 10:59
暫估和發(fā)票一致,成本就不用動了。如果不一致的話,需要。
84785002
09/02 10:16
主要是跨月了 我們都已經開給對方了? 他9月給我們補開了 但8月賬怎么處理? 我們開給對方的是否作廢
84785002
09/02 10:17
我們不可能沒進這么多貨 還賣了那么多?該怎樣處理
84785002
09/02 10:24
如果沒跨月我也可以作廢??
84785002
09/02 10:25
那我們開給對方的怎么辦?
84785002
09/02 10:26
暫估是價稅合計金額吧
84785002
09/02 10:26
我們不紅沖可以嗎?
84785002
09/02 10:27
別個肯定也一定做賬了
84785002
09/02 10:32
我做暫估就沒稅金
84785002
09/02 10:32
我們開給對方的肯定有銷項
84785002
09/02 10:33
是8月份的? 賬可以改?
84785002
09/02 10:34
可以直接做暫估? 暫估是價稅合計金額對不?老師
84785002
09/02 10:58
那收到發(fā)票直接做應交稅費進項稅額嗎?
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