問題已解決
老板您好,上月社保和公積金跟工資一起計提,本月交社保、公積金,怎么做分錄呢?
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速問速答1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種費用一工資
一社保(?公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
???????????????一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān))
??????????一公積金(?個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
???????????????一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保?(個人負(fù)擔(dān))
一公積金(個人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
08/30 10:55
84785018
08/30 11:22
老師,上月個多計提了工資,這個月怎么做呢?
劉艷紅老師
08/30 11:23
把多計提的做負(fù)數(shù)分錄就可以
84785018
08/30 11:25
借:應(yīng)付職工薪酬工資
借:銷售費用 負(fù)數(shù)
這樣嗎?
劉艷紅老師
08/30 11:26
借:銷售費用-
貸:應(yīng)付職工-
84785018
08/30 11:30
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
08/30 11:31
不客氣,很高興幫你
劉艷紅老師
08/30 11:31
不客氣,很高興幫你
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