問題已解決

請問老師,以前年度的進項在本月轉(zhuǎn)出,并補交增值稅及附加,及滯納金,請問怎么做分錄

84785044| 提問時間:08/29 16:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費
08/29 16:50
84785044
08/29 16:51
附加稅呢
劉艷紅老師
08/29 16:54
一樣的,也是這樣做的
84785044
08/29 16:57
滯納金也是要進以前年度損益嗎
劉艷紅老師
08/29 16:58
金額不大,可以直接入當年也沒事
84785044
08/29 16:59
大概 8000左右
劉艷紅老師
08/29 17:01
計入以前年度損益調(diào)整吧
84785044
08/29 17:07
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金—城建稅 貸:其他應(yīng)交款—教育費附加 貸:其他應(yīng)交款—地方教育費附加
84785044
08/29 17:08
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅
84785044
08/29 17:08
是這樣嗎?
劉艷紅老師
08/29 17:08
貸方都是通過應(yīng)交稅費這個科目
84785044
08/29 17:09
我們上面沒有應(yīng)交稅費這個科目,就是分開的
劉艷紅老師
08/29 17:12
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 是的,都是這樣做的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~