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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月錯(cuò)把預(yù)付賬款寫記成了銷售費(fèi)用 怎么紅沖
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速問速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,最簡單的方法,上月這個(gè)分錄紅沖,再做正確科目的分錄,賬就自然調(diào)整過來了
08/28 16:43
84784959
08/28 16:49
老師 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅該怎么轉(zhuǎn)出啊
84784959
08/28 16:49
紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅我不太會(huì) 老師能具體給我說一下分錄啥的嗎
廖君老師
08/28 16:51
您好,好的,找這個(gè)憑證點(diǎn)開,上面有個(gè)紅沖,點(diǎn)一下就生成了,
然后我們?cè)僮稣_的分錄
84784959
08/28 16:54
老師 這個(gè)沖銷點(diǎn)不了
廖君老師
08/28 16:55
您好,這個(gè)就是呀,我們是不是7月還沒有結(jié)賬,這里是灰色的
84784959
08/28 17:13
結(jié)賬了呀
但是就是沖銷不了
廖君老師
08/28 17:20
您好,那您只能復(fù)制這個(gè)憑證,金額改負(fù)
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