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回了一批配件,取得了進(jìn)項票,配件當(dāng)贈送送給客戶,進(jìn)項票怎么去抵扣呢。

84784996| 提問時間:08/28 10:28
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,這個正常抵扣就可以了, 贈送是視同銷售的,他的進(jìn)項也是可以抵扣的
08/28 10:29
84784996
08/28 10:30
但是沒有開發(fā)票哦
劉艷紅老師
08/28 10:32
借:銷售費(fèi)用 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 自已算出來
84784996
08/28 10:33
要交稅是嗎
劉艷紅老師
08/28 10:35
視同銷售,要交增值稅
84784996
08/28 10:35
交13個點嗎?
劉艷紅老師
08/28 10:39
是的,按13個來交,你們不是有進(jìn)項嗎,也是可以抵扣的
84784996
08/28 10:39
明白了,謝謝老師,祝您一切順利!
劉艷紅老師
08/28 10:40
不客氣,很高興幫你
84784996
08/28 10:42
還有哦一個問題,那贈品分三個月贈送,進(jìn)項只有一張,怎么抵扣啊?
劉艷紅老師
08/28 10:42
當(dāng)月勾選一次抵扣就可以
84784996
08/28 10:44
如果未抵扣完就有留抵是吧,假設(shè)一起抵扣了其他商品的銷項,那么過兩個月沒有進(jìn)項了,就是按13個點交稅是嗎。
劉艷紅老師
08/28 10:44
是的, 是的,就是這樣的
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