問題已解決

老師 我們公司把車賣給了另外一個公司,賣了325000 要固定資產(chǎn)清理 怎么賬務(wù)處理啊?

84785010| 提問時間:08/27 09:57
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊,55385.04 貸固定資產(chǎn)349800 借,銀行存款325000, 貸固定資產(chǎn)清理325000÷1.13 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項, 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
08/27 09:59
郭老師
08/27 09:59
是按照一般納稅人來一般計稅。
84785010
08/27 10:00
好的我看下
郭老師
08/27 10:01
可以的,可以看一下的
84785010
08/27 10:07
這是兩筆分錄您看下對嗎
84785010
08/27 10:08
這是您說的第一筆
郭老師
08/27 10:09
對的,是的。然后,你看一下固定資產(chǎn)清理在哪里,把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面的。
84785010
08/27 10:11
固定資產(chǎn)清理借方余額正數(shù),我應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出吧
郭老師
08/27 10:12
是的,對的,是這么做的。
84785010
08/27 10:12
好的 謝謝老師
郭老師
08/27 10:12
不用客氣,工作愉快。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~