問(wèn)題已解決

老師,固定資產(chǎn)折舊時(shí)間是按發(fā)票還是按實(shí)物入庫(kù)時(shí)間開始核算?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:08/24 08:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 按實(shí)物入庫(kù)時(shí)間開始核算
08/24 08:34
84785026
08/24 08:37
那我增加固定資產(chǎn)發(fā)票一般都是實(shí)物入庫(kù)了很久才開票的。那記賬日期是哪天
郭老師
08/24 08:40
你好 實(shí)際收到的當(dāng)天的
84785026
08/24 08:43
就是按開票日期是嗎?那計(jì)入固定資產(chǎn)還是按發(fā)票日期。還是不明白
郭老師
08/24 08:50
一月份收到的固定資產(chǎn),10月份收到的發(fā)票,那就是按1月份做固定資產(chǎn)。 二月份開始折舊。
84785026
08/24 09:07
那付款、入庫(kù)和收到發(fā)票分錄怎么寫?還是有點(diǎn)不懂。
郭老師
08/24 09:09
借固定資產(chǎn),貸銀行存款 發(fā)票到了。借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn)。 借應(yīng)付賬款。貸固定資產(chǎn)。 借,累計(jì)折舊。 貸,管理費(fèi)用。 借管理費(fèi)用。貸,累計(jì)折舊。
84785026
08/24 10:45
這里都是按照開票日期入固定資產(chǎn)的
郭老師
08/24 10:47
不是啊 根據(jù)收到固定資產(chǎn)做的
郭老師
08/24 10:47
如果是收到發(fā)票再做固定資產(chǎn)的話,那前期什么東西都不需要做。直接發(fā)票到了,借固定資產(chǎn)貸銀行存款借管理費(fèi)用貸,累計(jì)折舊就行了。就沒有上面那么麻煩了。
84785026
08/24 10:51
是的,我們是借預(yù)付賬款,貸銀行存款。之后發(fā)票來(lái)了就是借固定資產(chǎn),貸預(yù)付賬款。沒有入庫(kù)實(shí)物這個(gè)分錄
84785026
08/24 10:51
這樣子可以嗎?
郭老師
08/24 10:52
可以的,沒有問(wèn)題的。
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