問題已解決

假設(shè)網(wǎng)上買東西1000元付款,然后返現(xiàn)了200,開票開800,那么這個(gè)怎么做賬?

84785019| 提問時(shí)間:08/23 16:09
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
記錄商品購買成本:在會(huì)計(jì)賬目中,首先需要記錄的是商品的采購成本。這里假設(shè)商品的實(shí)際成本為1000元(即不考慮進(jìn)項(xiàng)稅分錄的具體金額),則會(huì)計(jì)分錄為: 借:庫存商品/資產(chǎn) 1000元 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 1000元 這反映了從銀行賬戶支付1000元用于購買商品的事實(shí)。 處理返現(xiàn)金額:當(dāng)收到200元返現(xiàn)時(shí),這部分金額應(yīng)作為銷售收入或其他收益進(jìn)行處理。這里的關(guān)鍵是確定返現(xiàn)的性質(zhì),如果它僅僅是對特定商品的折扣或返還,可以視為銷售折扣,回沖上述的商品成本。 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 200元 貸:銷售收入/折扣 200元 這表示公司因返現(xiàn)減少了實(shí)際的商品銷售收入或增加了折扣支出。 處理開票金額與實(shí)際收款之間的差異:由于發(fā)票只開了800元,這意味著公司正式認(rèn)定的收入是800元。這需要調(diào)整原始的商品銷售金額,以反映實(shí)際認(rèn)列的收入。 借:銷售折扣/其他相關(guān)科目 200元 貸:銷售收入 200元 說明有200元的收入因返現(xiàn)未被認(rèn)列或作為折扣處理。
08/23 16:12
劉艷紅老師
08/23 16:12
記錄商品購買成本:在會(huì)計(jì)賬目中,首先需要記錄的是商品的采購成本。這里假設(shè)商品的實(shí)際成本為1000元(即不考慮進(jìn)項(xiàng)稅分錄的具體金額),則會(huì)計(jì)分錄為: 借:庫存商品/資產(chǎn) 1000元 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 1000元 這反映了從銀行賬戶支付1000元用于購買商品的事實(shí)。 處理返現(xiàn)金額:當(dāng)收到200元返現(xiàn)時(shí),這部分金額應(yīng)作為銷售收入或其他收益進(jìn)行處理。這里的關(guān)鍵是確定返現(xiàn)的性質(zhì),如果它僅僅是對特定商品的折扣或返還,可以視為銷售折扣,回沖上述的商品成本。 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 200元 貸:銷售收入/折扣 200元 這表示公司因返現(xiàn)減少了實(shí)際的商品銷售收入或增加了折扣支出。 處理開票金額與實(shí)際收款之間的差異:由于發(fā)票只開了800元,這意味著公司正式認(rèn)定的收入是800元。這需要調(diào)整原始的商品銷售金額,以反映實(shí)際認(rèn)列的收入。 借:銷售折扣/其他相關(guān)科目 200元 貸:銷售收入 200元 說明有200元的收入因返現(xiàn)未被認(rèn)列或作為折扣處理。
84785019
08/23 16:18
可以:借庫存現(xiàn)金200 帶財(cái)務(wù)費(fèi)用—現(xiàn)金折扣 200 這樣嗎
劉艷紅老師
08/23 16:19
沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用就可以了
84785019
08/23 16:20
沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用哪個(gè)科目呀
劉艷紅老師
08/23 16:20
借庫存現(xiàn)金200 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用—現(xiàn)金折扣 200
劉艷紅老師
08/23 16:20
這個(gè)就是沖減了財(cái)務(wù)費(fèi)用了
84785019
08/23 16:25
1.支付時(shí) 借:應(yīng)付貨款 1000 貸:銀行存款 1000 2.收到貨物和票時(shí) 借:固定資產(chǎn) 800 借:庫存現(xiàn)金還是現(xiàn)金折扣? 200 貸:應(yīng)付貨款 1000
84785019
08/23 16:25
第二點(diǎn)沒搞懂
84785019
08/23 16:26
是要分3步是嗎
84785019
08/23 16:27
1.支付時(shí) 借:應(yīng)付貨款 1000 貸:銀行存款 1000 2.收到貨物和票時(shí) 借:固定資產(chǎn) 800 貸:應(yīng)付貨款 1000 3.收到返現(xiàn) 借:現(xiàn)金折扣 200 貸:應(yīng)付貨款 200
84785019
08/23 16:27
這樣對嗎?
84785019
08/23 16:28
哎呀搞錯(cuò)了:應(yīng)該是 1.支付時(shí) 借:應(yīng)付貨款 1000 貸:銀行存款 1000 2.收到貨物和票時(shí) 借:固定資產(chǎn) 800 貸:應(yīng)付貨款 800 3.收到返現(xiàn) 借:現(xiàn)金折扣 200 貸:應(yīng)付貨款 200
劉艷紅老師
08/23 16:28
第二筆不行,借貸都不平呀
84785019
08/23 16:29
最后發(fā)您這個(gè)呢?改過來了
劉艷紅老師
08/23 16:31
第三筆沒有現(xiàn)金折扣這個(gè)科目呀
84785019
08/23 16:32
有的呀,借財(cái)務(wù)費(fèi)用—現(xiàn)金折扣
劉艷紅老師
08/23 16:37
這樣不行的,你這樣做,沒有體現(xiàn)到你收到錢了,反而費(fèi)用還多了
84785019
08/23 16:42
那可以具體列個(gè)完整分錄我嘛,好懵,上面那個(gè)看不太懂,我們主要就是涉及科目固定資產(chǎn)、應(yīng)付貨款、銀行存款
劉艷紅老師
08/23 16:46
不要整這么復(fù)雜,直接按收到的800來做賬就可以了
84785019
08/23 16:47
可是就是跟付出去的1000不平呀,就是不知道怎么處理中間這200
劉艷紅老師
08/23 16:47
不是又返現(xiàn)了錢嗎,公賬上實(shí)際還是只付了800呀
84785019
08/23 16:50
借:固定資產(chǎn)800 借:庫存現(xiàn)金200 貸:應(yīng)付貨款1000 直接這樣可以嗎
劉艷紅老師
08/23 16:51
可以的,這樣沒有問題的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~