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老師,請問我公司如果簽訂一個(gè)購銷合同為130萬,稅率為6%,其中75萬無成本票,這個(gè)75萬我公司需要繳納哪些稅費(fèi)?

84785031| 提問時(shí)間:08/22 10:04
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 需要繳納所得稅
08/22 10:05
84785031
08/22 10:06
增值稅呢? 還有附加稅和印花稅哇
小菲老師
08/22 10:07
同學(xué),你好 沒有增值稅,你這個(gè)是無票,增值稅不能抵扣 附加稅,是根據(jù)增值稅繳納的 印花稅是根據(jù)合同繳納
84785031
08/22 10:09
這個(gè)業(yè)務(wù)是這樣的,麻煩老師幫我分析一下,老板喊我算一下要交多少稅,我有點(diǎn)怕算錯(cuò)了。 甲方跟我公司簽訂一個(gè)130萬的含稅合同,稅率6%;然后我公司跟這個(gè)公司要開票,其中75萬無成本,這個(gè)75萬會(huì)涉及哪些稅費(fèi)?或者說這個(gè)75萬我公司要交多少稅呢?如果是印花稅是按130萬交對嘛?扣除這個(gè)75萬和75萬應(yīng)交的稅費(fèi)后的費(fèi)用是多少呢?
84785031
08/22 10:11
可以麻煩老師幫我算一下嗎?下面這個(gè)是我算的,麻煩老師幫我看看
小菲老師
08/22 10:13
同學(xué),你好 印花稅是按130萬交 增值稅比如稅率13%,那么銷項(xiàng)130/1.13*0.13,進(jìn)項(xiàng)的話75萬無成本,那就當(dāng)作55萬開具專票,進(jìn)項(xiàng)55/1.13*0.13,銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)是你要繳納的增值稅
84785031
08/22 10:18
老師,是6%的稅率,如果合同中把價(jià)稅分開,印花是應(yīng)該是按130萬的不含稅去交哇?
小菲老師
08/22 10:19
印花是應(yīng)該是按130萬的不含稅去交哇? 嗯嗯,是的
84785031
08/22 10:28
老師,請問繳納企業(yè)所得稅是否為扣除增值稅后的金額
小菲老師
08/22 10:30
同學(xué),你好 嗯嗯,是的,不考慮增值稅
84785031
08/22 10:33
例如我開票為70萬,增值稅是5萬,附加稅是6千,我在計(jì)算企業(yè)應(yīng)交所得稅的話,是按70-5-0.6的余額去乘以5%的企業(yè)所得稅稅率得到我應(yīng)交企業(yè)所得稅嗎?
小菲老師
08/22 10:34
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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