問(wèn)題已解決

老師,一個(gè)往來(lái)戶甲方在乙方購(gòu)原料10000元,站在甲方角度寫會(huì)計(jì)科目借方:原材料,貸方:應(yīng)付賬款,乙方又在甲方購(gòu)原料2000元,這時(shí)甲方寫會(huì)計(jì)科目應(yīng)該怎樣寫呢

84785013| 提問(wèn)時(shí)間:08/21 20:56
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)的話 甲方的話,站在這個(gè)角度,就是做收入了,這個(gè)是
08/21 20:56
84785013
08/22 08:51
就是購(gòu)原料時(shí)應(yīng)付賬款,銷原料時(shí)應(yīng)收賬款,一個(gè)在借方金額加,一個(gè)在貸方金額加,這樣抵扣后貸方應(yīng)付賬款余額8000元就行是吧,是不是應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款在往來(lái)戶是可以一起用的
小鎖老師
08/22 09:53
對(duì)的,這樣的話抵扣后貸方應(yīng)付賬款余額8000元就行,應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,其他應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付賬款在往來(lái)戶是可以一起用
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