問(wèn)題已解決

股東發(fā)明的專(zhuān)利作為實(shí)收資本分錄 借無(wú)形資產(chǎn),貸實(shí)收資本,然后無(wú)形資產(chǎn)是不是還需要按年限分月做攤銷(xiāo)?需要做計(jì)提嗎?分錄是什么?

84784996| 提問(wèn)時(shí)間:08/21 16:11
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是的,還需要按月計(jì)提,借管理費(fèi)用等科目,貸累計(jì)攤銷(xiāo)
08/21 16:11
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