問題已解決

老師你好請問我23年12月原材料發(fā)票沒來,暫估入賬的,現在發(fā)票來啦暫估的比發(fā)票多了10多萬,這個怎么做賬務處理

84784991| 提問時間:08/21 10:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借應付賬款貸原材料, 借原材料貸應付賬款,然后之前結轉了成本嗎?
08/21 10:38
84784991
08/21 10:43
老師這是23年12月暫估的,已經做了生產領料,結轉了
郭老師
08/21 10:47
你好,借原材料貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤貸原材料。匯算清繳納稅調整
84784991
08/21 10:48
老師匯算清繳不調整可不可以
郭老師
08/21 10:48
他不調整有風險的。
84784991
08/21 10:49
我直接沖本年的結轉的庫存商品行不行
郭老師
08/21 10:50
好,根據納稅義務,你這個有風險,如果不調整
84784991
08/21 10:50
匯算清繳只要調原材料這一類嗎
郭老師
08/21 10:51
要調整的是成本納稅調整明細表扣除項目里面填寫賬本金額。
84784991
08/21 10:53
那我都交了所得稅了,這樣不就又要退稅
郭老師
08/21 10:54
對的 需要退回 看下你當地退稅要求嚴格吧,有些退稅會要求查賬的。不嚴格的,申請退稅就可以了。
84784991
08/21 10:55
老師我可不可以直接沖今年的結轉
郭老師
08/21 10:55
可以的,可以這么做的。但是,你注意一下,收入不要小于成本。
84784991
08/21 10:56
嗯嗯,謝謝老師
郭老師
08/21 10:58
不用客氣,工作愉快。
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