問(wèn)題已解決
老師:我們單位被稅務(wù)局打電話說(shuō)是虛開(kāi)了20多萬(wàn)的發(fā)票是2022年的事,涉及到增值稅5萬(wàn)多。我這應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
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速問(wèn)速答你好,如果來(lái)的票都進(jìn)成本費(fèi)用了,借成本費(fèi)用類貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 本次轉(zhuǎn)出記入成本費(fèi)用類的金額和原來(lái)已經(jīng)記入成本費(fèi)用類的金額做納稅調(diào)增
08/20 22:32
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