問題已解決

老師,員工六月社保計提沒有錯,但是七月發(fā)六月工資的時候,多算了其他應(yīng)收—社保費(fèi),銀行對公工資也按照多算了的社保費(fèi)發(fā)的工資,這個該怎么調(diào)整分錄???

84785011| 提問時間:08/20 09:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個沖減其他應(yīng)收款就可以了
08/20 09:35
84785011
08/20 10:22
老師,這個分錄怎么寫???我寫來寫去,科目余額都不對。
樸老師
08/20 10:29
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
84785011
08/20 10:30
謝謝,銀行存款是動不了的,是對的上數(shù)的
84785011
08/20 10:32
紅色5.3是多出來的,實際上余額應(yīng)該是446.88才對
樸老師
08/20 10:37
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬
84785011
08/20 11:23
謝謝老師
樸老師
08/20 11:27
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~