問題已解決

老師你好,甲公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給我公司,我公司做賬時(shí)起把發(fā)票確認(rèn)為工程款收入,掛應(yīng)收賬款,那么本月月末需要計(jì)提這筆款嗎?

84784983| 提問時(shí)間:08/19 16:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你這個(gè)應(yīng)該有點(diǎn)問題,對(duì)方開發(fā)票給你,你們應(yīng)該做成本或者做固定資產(chǎn)才對(duì)啊,為什么你們會(huì)做收入呢?
08/19 16:12
84784983
08/19 16:17
對(duì)方公司也是我們公司,乙公司可以先確定為收入嗎
宋生老師
08/19 16:18
你好!不能,是誰(shuí)開票,誰(shuí)確認(rèn)收入
84784983
08/19 16:21
搞錯(cuò)了,老師,是我公司開票給乙公司,確定工程款收入,借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),還沒收到錢,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宋生老師
08/19 16:23
你好!你是說(shuō)結(jié)轉(zhuǎn)什么?這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784983
08/19 16:23
就是月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
宋生老師
08/19 16:23
你好!不需要結(jié)轉(zhuǎn)了
84784983
08/19 16:24
如果需要結(jié)轉(zhuǎn),怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784983
08/19 16:25
為什么不需要結(jié)轉(zhuǎn)呢,是因?yàn)檫€沒收到錢嗎,收到錢了就需要結(jié)轉(zhuǎn)是吧
宋生老師
08/19 16:27
你好!你收到錢的時(shí)候,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
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