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老師,以前年度開具的普通發(fā)票,今年開紅字發(fā)票,怎么記賬?

84785029| 提問時間:08/19 15:20
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,把前的正數(shù)分錄做負(fù)數(shù)就可以
08/19 15:20
劉艷紅老師
08/19 15:20
您好,把前的正數(shù)分錄做負(fù)數(shù)就可以
84785029
08/19 15:24
我是一般納稅人,開的是紅字普通發(fā)票,記賬時需要價稅分離嗎?
劉艷紅老師
08/19 15:29
要的,這個要價稅分離的
84785029
08/19 15:56
老師,為什么我收到的普通發(fā)票記賬用價稅合計數(shù),開出的紅字普通發(fā)票卻要價稅分離?怎么同樣是普票,收的和開給別人的記賬方法不一樣???
劉艷紅老師
08/19 15:57
收到的普票不用價稅合計呀,這種不能抵扣進(jìn)項的,你開出去的,代表是你開給別人的,這個是要交稅的
84785029
08/19 16:04
老師,收到的普票因為不能抵扣所以用價稅合計數(shù),開出的普票因為要交稅,所以才價稅分離,您說的是這個意思嗎?
劉艷紅老師
08/19 16:05
是的,是的,就是這樣的
84785029
08/19 16:08
老師,我是一般納稅人,開出的普票也要價稅分離記賬嗎?不是專票
劉艷紅老師
08/19 16:10
是的,因為開了普票也要交稅的
84785029
08/19 16:15
老師,那是不是紅字專票和紅字普票的記賬是一樣的,都是把當(dāng)時做的價稅分離的分錄,同方向做成負(fù)數(shù)就可以了,是嗎?
劉艷紅老師
08/19 16:17
這個要看你前面是怎么做的分錄,是沖前面的分錄
84785029
08/19 16:21
借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)
劉艷紅老師
08/19 16:23
貸:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入- 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅)-
84785029
08/19 16:32
老師,開具紅字普通發(fā)票可以部分紅充嗎?比時當(dāng)時5萬,現(xiàn)在就退回1萬,我能直接開1萬的紅字普通發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
08/19 16:33
不能,要全額紅沖,再開正數(shù)
84785029
08/19 16:35
當(dāng)時開給對方的普通發(fā)票必須要收回來才能給對方開紅字普通發(fā)票嗎?
劉艷紅老師
08/19 16:37
不用收回來,你直接開負(fù)數(shù),再開正數(shù)就可以
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