問題已解決

老師你好,企業(yè)是醫(yī)院事業(yè)單位企業(yè)托管模式經(jīng)營,有一個人員工資是醫(yī)院每月開4000,當?shù)匦l(wèi)健委指定這個人員每年給6萬,6萬這筆錢是次年衛(wèi)健委指定這個人員付的工資,涉及個稅按9000申報還是4000申報

84785036| 提問時間:08/19 11:05
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
對于該人員的個稅申報,應按照其實際取得的收入進行申報。 該人員每月從醫(yī)院取得工資 4000 元,每年從當?shù)匦l(wèi)健委取得 6 萬元。則全年的收入為:4000×12 + 60000 = 108000 元。 在計算個稅時,應按照全年 108000 元的收入進行計算和申報,而不是單純按照 9000 元或 4000 元申報
08/19 11:08
84785036
08/19 11:12
6萬分攤到每月申報嗎還是算醫(yī)院政府補助收入
樸老師
08/19 11:19
同學你好 6萬分攤到每月申報
84785036
08/19 12:37
工資計提和發(fā)放分錄怎么記,收到衛(wèi)鍵委款怎么記賬
樸老師
08/19 12:38
? 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金
84785036
08/19 13:21
收到衛(wèi)鍵委款怎么記賬
樸老師
08/19 13:24
同學你好 這是補貼款嗎
84785036
08/19 13:26
是給的特崗醫(yī)生費
樸老師
08/19 13:41
同學你好 借銀行 貸專項應付款
84785036
08/19 14:46
那專項應付款也沖不平呀,這6萬不記工資了嗎
樸老師
08/19 14:51
你們代收代付給醫(yī)生的?
84785036
08/19 15:15
是的,就是這個問題,收6萬款怎么記賬
樸老師
08/19 15:17
借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
84785036
08/19 15:34
這6要不是因為工資中體現(xiàn)的嗎,工資分錄也沒有掛其他應付款呀
樸老師
08/19 15:36
這個工資不體現(xiàn)的
84785036
08/19 15:38
問兩遍都沒弄明白, 這6萬不都分攤在工資中計提發(fā)放申報了嗎,發(fā)放時也沒有其他應付款呀
樸老師
08/19 15:39
這個不做工資,做成代收代付的 不在工資里體現(xiàn) 分錄就是 借銀行 貸其他應付款 借其他應付款 貸銀行存款
84785036
08/19 15:48
那6萬不算工資唄不做申報嗎
樸老師
08/19 15:55
是的 這個是政府給的補貼 是給個人的 不是你們公司給的
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