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老師,我們6月份出口的貨物已經(jīng)出關(guān),8月征期出口退稅申報,但是我的銷售發(fā)票沒有開,8月開可以嗎

84785017| 提問時間:08/16 22:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,這個是可以的,不影響的
08/16 22:03
84785017
08/16 22:05
8月開票,9月申報,那么開的是稅率為0的普通發(fā)票嗎
小鎖老師
08/16 22:05
嗯對,這個的話開0個點就行
84785017
08/16 22:06
那么退稅是8月征期退申請的,進(jìn)項發(fā)票勾選后,增值稅主表還需要填寫嗎
小鎖老師
08/16 22:09
那樣的話,主表就不需要填寫了
84785017
08/16 22:10
還有其他的表要填寫嗎
小鎖老師
08/16 22:12
這個是沒有了,因為主表是最后的了
84785017
08/16 22:16
等我這個月開完發(fā)票,是不是就可以9月份填寫增值稅表1的第18行了
小鎖老師
08/16 22:18
對的,然后就可以這樣正常申報了
84785017
08/16 22:18
好噠謝謝啦
小鎖老師
08/16 22:18
不客氣的,咋都休息
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