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甲公司與乙公司均為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%。2022年6月15日,甲公司應(yīng)收乙公司債權(quán)的賬面余額為2000萬元,已計提壞賬準(zhǔn)備800萬元,公允價值與賬面價值相同,經(jīng)協(xié)商,甲公司同意乙公司以庫存商品償還其所欠全部債務(wù)。乙公司用于償債商品的賬面價值為1000萬元,公允價值為1250萬元,增值稅額為162.5萬元。該債務(wù)重組協(xié)議自2022年6月20日執(zhí)行,上述抵債資產(chǎn)的所有權(quán)變更、債務(wù)解除手續(xù)及其他有關(guān)法律手續(xù)均于當(dāng)日辦妥。 不考慮其他因素,乙公司因上述債務(wù)重組業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)對當(dāng)期損益的影響金額為( ?。┤f元。 老師,麻煩解答一下,謝謝

84785033| 提問時間:08/15 15:55
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 選項麻煩上傳一下
08/15 15:56
84785033
08/15 15:57
沒有選項,選項是甲公司的,我現(xiàn)在想麻煩老師給寫一下乙公司的
樸老師
08/15 16:04
乙公司因上述債務(wù)重組業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)的債務(wù)重組利得 = 債務(wù)賬面價值 - 抵債資產(chǎn)的公允價值 - 抵債資產(chǎn)的增值稅銷項稅額 債務(wù)賬面價值為 2000 萬元,抵債資產(chǎn)的公允價值為 1250 萬元,增值稅銷項稅額為 162.5 萬元。 債務(wù)重組利得 = 2000 - 1250 - 162.5 = 587.5(萬元) 抵債資產(chǎn)的賬面價值為 1000 萬元,公允價值為 1250 萬元,所以資產(chǎn)處置收益 = 1250 - 1000 = 250(萬元) 乙公司因上述債務(wù)重組業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)對當(dāng)期損益的影響金額 = 債務(wù)重組利得 + 資產(chǎn)處置收益 = 587.5 + 250 = 837.5(萬元) 所以,乙公司因上述債務(wù)重組業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)對當(dāng)期損益的影響金額為 837.5 萬元。
84785033
08/15 16:05
會計分錄麻煩寫一下吧
樸老師
08/15 16:10
乙公司因上述債務(wù)重組業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)對當(dāng)期損益的影響金額為: 債務(wù)重組利得 = 債務(wù)賬面余額 - 抵債資產(chǎn)的公允價值 - 增值稅銷項稅額 = 2000 - (1250 + 162.5) = 2000 - 1412.5 = 587.5(萬元) 資產(chǎn)處置損益 = 抵債資產(chǎn)的公允價值 - 抵債資產(chǎn)的賬面價值 = 1250 - 1000 = 250(萬元) 對當(dāng)期損益的影響金額 = 587.5 + 250 = 837.5(萬元) 會計分錄如下: 借:應(yīng)付賬款 2000 貸:庫存商品 1000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 162.5 其他收益——債務(wù)重組收益 587.5 營業(yè)外收入——資產(chǎn)處置利得 250
樸老師
08/15 16:11
乙公司因上述債務(wù)重組業(yè)務(wù)應(yīng)確認(rèn)對當(dāng)期損益的影響金額為: 債務(wù)重組利得 = 債務(wù)賬面余額 - 抵債資產(chǎn)的公允價值 - 增值稅銷項稅額 = 2000 - (1250 + 162.5) = 2000 - 1412.5 = 587.5(萬元) 資產(chǎn)處置損益 = 抵債資產(chǎn)的公允價值 - 抵債資產(chǎn)的賬面價值 = 1250 - 1000 = 250(萬元) 對當(dāng)期損益的影響金額 = 587.5 + 250 = 837.5(萬元) 會計分錄如下: 借:應(yīng)付賬款 2000 貸:庫存商品 1000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 162.5 其他收益——債務(wù)重組收益 587.5 營業(yè)外收入——資產(chǎn)處置利得 250
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