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實(shí)務(wù)
問題已解決
用工單位撥付給勞務(wù)派遣單位的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬。勞務(wù)派遣單位開具發(fā)票收取工會(huì)經(jīng)費(fèi)后代繳,雙方也約定了工會(huì)經(jīng)費(fèi)留用部分的比列。怎么做開票收取工會(huì)經(jīng)費(fèi)這一部分的賬務(wù)處理。需要詳細(xì)一點(diǎn),謝謝。
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速問速答你好,其實(shí)對(duì)于派遣單位來說,如果開了發(fā)票
應(yīng)該給確認(rèn)收入才行。算是勞務(wù)收入,而不是工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入
08/15 10:50
84785016
08/15 10:54
你好,上交,計(jì)提,返還還有撥付是這樣的分錄。這樣子做之后工會(huì)經(jīng)費(fèi)還是有一個(gè)5000塊的支出,是正常的嗎。我們開票也是開的5000塊,是相當(dāng)于收入和工會(huì)經(jīng)費(fèi)相互抵消了嗎
84785016
08/15 10:57
但是這個(gè)5000塊相當(dāng)于都是對(duì)方承擔(dān)了,我們是沒有出這筆費(fèi)用的。
宋生老師
08/15 10:59
你好,站在稅務(wù)局的角度來看的話,你們就是收了5000塊錢的收入而已。
不用管是不是后面出了這筆費(fèi)用
84785016
08/15 11:07
我捋出來了,不用了,謝謝。
宋生老師
08/15 11:09
你好,好的,歡迎下次再來探討,不用客氣的了。
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