問(wèn)題已解決

老師好,我們是商貿(mào)公司,老板找人給我們開(kāi)的專票,他代開(kāi),但是開(kāi)的是我們公司的名字,給我們開(kāi)的10個(gè)點(diǎn),我們還需要交多少稅呀

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:08/13 17:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
需要按買賣合同交印花稅
08/13 17:53
84784968
08/13 17:54
印花稅的是萬(wàn)分之五嗎
84784968
08/13 17:54
我們這沒(méi)有買賣合同吧
家權(quán)老師
08/13 17:55
購(gòu)買和銷售商品就是按買賣合同交印花稅0.03%
84784968
08/13 17:55
我們開(kāi)的是桌面,板,架子吧
家權(quán)老師
08/13 17:55
那個(gè)出售也是商品
84784968
08/13 17:57
那他按10個(gè)點(diǎn)不就是10%嗎,現(xiàn)在稅率不是13%嗎,是說(shuō)我們現(xiàn)在是按銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額交的所得稅。
家權(quán)老師
08/13 17:59
你們申報(bào)稅是根據(jù)銷銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅,那個(gè)10%只是他收的開(kāi)票錢,跟報(bào)稅無(wú)關(guān)
84784968
08/13 19:08
老師,那他開(kāi)的我們的賬戶,還收我們10%的點(diǎn),太黑了吧,那他開(kāi)160000的話,他的收入是多少啊
84784968
08/13 19:14
老師好,這個(gè)銷售減進(jìn)項(xiàng)得到的差額,然后再減去可以抵扣的事項(xiàng),得到凈利潤(rùn)*25%的所得稅后才是應(yīng)該交的稅額,對(duì)嗎
家權(quán)老師
08/13 20:32
意思是差額按13%交增值稅
家權(quán)老師
08/13 20:33
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)成本差額交交所得稅
家權(quán)老師
08/13 20:33
那個(gè)所得稅的稅率就是25%
家權(quán)老師
08/13 20:35
意思是你們抵扣13%的進(jìn)項(xiàng)稅收你10%,你們賺3%
84784968
08/14 06:17
桌面,架子,板的稅率是多少。
家權(quán)老師
08/14 08:53
銷售這些的稅率都是13%
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