問(wèn)題已解決

你好老師,之前我錯(cuò)把4月份一筆賬入固定資產(chǎn)了,并且計(jì)提折舊了,現(xiàn)在我要把它清了怎么做賬,謝謝

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:08/12 15:57
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 應(yīng)該做到什么科目?
08/12 15:57
84785014
08/12 16:19
是不是先沖了在通過(guò)固定資產(chǎn)清理嗎
84785014
08/12 16:19
沒(méi)有做過(guò),已計(jì)提3個(gè)月了
小菲老師
08/12 18:21
同學(xué),你好 你要清的話,做紅字分錄,就是做一模一樣的分錄,金額負(fù)數(shù)
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