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實(shí)務(wù)
問題已解決
我5月份收到一份專票,6月初已認(rèn)證。6月末對方紅沖并重開發(fā)票,這個月我認(rèn)證進(jìn)賬發(fā)票時,改怎么處理?
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速問速答你好,已經(jīng)報(bào)完了稅之后才有紅沖的是吧。如果是的話,在7月份申報(bào)的時候進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
08/10 18:13
84784979
08/10 18:14
那我把新開的發(fā)票直接認(rèn)證了就可以了嗎?
郭老師
08/10 18:16
可以的
可以這么做的
84784979
08/10 18:18
就是我正常認(rèn)證發(fā)票抵扣稅款,然后做賬的時候把之前的進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,是嗎?
郭老師
08/10 18:21
之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
重新開的在做進(jìn)項(xiàng)
84784979
08/10 19:03
老師,你幫忙看一下,我這樣做,是對的嗎?
郭老師
08/10 19:06
前后金額稅額不一樣嗎?如果是的話,可以的。但是,你之前折舊過了的,需要調(diào)整。
84784979
08/10 19:07
前后金額、稅額都不一樣了。折舊怎么調(diào)整?
郭老師
08/10 19:09
借累計(jì)折舊
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
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