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實(shí)務(wù)
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應(yīng)收賬款借方余額為負(fù)數(shù)年末可以不調(diào)整嗎?
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單位不用預(yù)收賬款科目的話 應(yīng)收賬款借方余額為負(fù)數(shù)年末可以不調(diào)整
08/09 15:48
84784983
08/09 15:49
那如果要調(diào)的話怎么調(diào)呢,單位只用應(yīng)收應(yīng)付科目
bamboo老師
08/09 15:59
那就填財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候取數(shù)設(shè)置要修改
應(yīng)收賬款借方負(fù)數(shù) 明細(xì)科目余額要調(diào)整到預(yù)收賬款欄次 不需要單獨(dú)寫分錄的
84784983
08/09 16:01
主要是科目余額表里顯示應(yīng)收借方負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)報(bào)表倒是沒問題,
bamboo老師
08/09 16:04
那沒事的哈 只要報(bào)表不體現(xiàn)負(fù)數(shù) 不調(diào)整也可以
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