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老師好,問一下,計(jì)入在建工程,然后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),要折舊,那費(fèi)用的話,是什么費(fèi)用,要分?jǐn)倖?/p>

84784963| 提問時(shí)間:08/09 13:55
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)折舊,計(jì)入管理費(fèi)用-折舊
08/09 13:55
84784963
08/09 13:56
分?jǐn)偰?,是什么意?/div>
文文老師
08/09 14:00
固定資產(chǎn)是折舊,不是分?jǐn)?/div>
84784963
08/09 14:02
計(jì)入哪個(gè)科目后,才有待攤費(fèi)用
文文老師
08/09 14:04
長期待攤費(fèi)用,涉及到攤銷
84784963
08/09 14:05
所以對(duì)應(yīng)科目有哪些的
文文老師
08/09 14:08
主要就是 長期待攤費(fèi)用
84784963
08/09 14:09
不明白老師說的是什么意思,能說詳細(xì)嗎
文文老師
08/09 14:15
長期待攤費(fèi)用是要按月攤銷的
84784963
08/09 14:20
辦公室裝修 ,安裝,然后做賬是借:在建工程,貸,銀行存款,然后基本完成了,然后借,長期待攤費(fèi)用 待:在建工程嗎.
文文老師
08/09 14:22
可以的,后期再攤銷 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
84784963
08/09 14:26
在這一步,為何是借,管理費(fèi)用
84784963
08/09 14:27
我上面的在建工程,什么核銷
文文老師
08/09 14:31
借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用 這是按月攤銷的分錄
84784963
08/09 14:32
我想知道,我的在建工程什么核銷呢,
文文老師
08/09 14:38
完工后,可以使用了
84784963
08/09 14:39
老師,你根本不是在回復(fù)我,而是在敷衍我,
文文老師
08/09 14:47
達(dá)到預(yù)訂可適用狀態(tài),即可以使用了,就可以核銷
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