問題已解決

老師您好,公司收到出口業(yè)務(wù)款一直也沒開過發(fā)票,開的話也是零稅率的普票,這部分收入怎么入賬呢

84785044| 提問時(shí)間:08/08 10:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不需要體現(xiàn)增值稅,直接做收入就行
08/08 10:48
84785044
08/08 10:50
每月申報(bào)增值稅時(shí)也不需要填寫是吧?
家權(quán)老師
08/08 10:52
你填在附表1第16行免稅銷售額
84785044
08/08 10:56
老師之前的都沒有填,可不可以累計(jì)完填寫到這一個(gè)月里?
家權(quán)老師
08/08 10:57
出口留抵退稅,開票都要在那個(gè)里邊填
84785044
08/08 10:58
老師不開票也不退稅,也需要填寫嗎?
家權(quán)老師
08/08 11:01
不開票也得申報(bào)收入的
84785044
08/08 11:22
老師好,幾個(gè)月的可以累積到一起,寫到當(dāng)月嗎?
家權(quán)老師
08/08 11:23
現(xiàn)在只有那樣做了。如果是內(nèi)銷的,還是按適用的稅率填報(bào)
84785044
08/08 11:23
老師都是零稅率的,所以說就直接把出口的貨款金額填寫上就行,對(duì)吧?
家權(quán)老師
08/08 11:27
是的,就是那樣子的
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