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老板支取了備用金,然后用于公司的經(jīng)營支出,發(fā)票也開出來了,怎么平備用金,會計分錄怎么寫

84785046| 提問時間:08/08 10:44
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 支取了備用金,借:庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 發(fā)票開出來了,借:管理費(fèi)用等科目,貸:庫存現(xiàn)金?
08/08 10:45
84785046
08/08 10:47
有的開銷沒有發(fā)票可以沖備用金嗎
鄒老師
08/08 10:48
你好,會計上是可以的
84785046
08/08 10:58
那分錄也是這么寫嗎
鄒老師
08/08 10:59
你好,是的,是這樣的
84785046
08/08 13:47
老師,這個工資是法人現(xiàn)金支付的,是不是應(yīng)該:貸 ?其他應(yīng)付款-法人
鄒老師
08/08 13:48
你好,是的,是這樣的
84785046
08/08 13:49
還有余額顯示是負(fù)數(shù)是企業(yè)欠法人的錢嗎
鄒老師
08/08 13:51
你好,是的,是這樣的
84785046
08/08 13:52
其他應(yīng)付款余額負(fù)數(shù)和正數(shù)分別代表什么意思
84785046
08/08 13:54
其他應(yīng)收款余額負(fù)數(shù)和正數(shù)分別代表什么意思
鄒老師
08/08 13:55
你好 其他應(yīng)付款余額負(fù)數(shù),就是其他應(yīng)收款,代表應(yīng)收未收的款項 其他應(yīng)付款余額正數(shù),代表應(yīng)付未付的款項 其他應(yīng)收款余額負(fù)數(shù),就是其他應(yīng)付款,代表應(yīng)付未付的款項 其他應(yīng)收款余額正數(shù),代表應(yīng)收未收的款項
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