問題已解決

老師,請(qǐng)問收到一個(gè)管委會(huì)的安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款,然后是要轉(zhuǎn)付給第三方的,像這個(gè)情況怎么做會(huì)計(jì)分錄啊

84785010| 提問時(shí)間:08/06 13:51
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.收到管委會(huì)的安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款如果該獎(jiǎng)勵(lì)款明確規(guī)定需轉(zhuǎn)付給第三方,且公司只是代收代付: 2.轉(zhuǎn)付給第三方時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款貸:銀行存款 如果該獎(jiǎng)勵(lì)款在轉(zhuǎn)付過程中公司需要承擔(dān)一定的管理或協(xié)調(diào)等工作,且會(huì)產(chǎn)生相應(yīng)的費(fèi)用或有一定的收益分成等情況,那么會(huì)計(jì)處理可能會(huì)有所不同,需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 例如,如果公司從獎(jiǎng)勵(lì)款中扣除一部分手續(xù)費(fèi)后再轉(zhuǎn)付: 1.收到獎(jiǎng)勵(lì)款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款其他業(yè)務(wù)收入(手續(xù)費(fèi)部分,如果有) 2.轉(zhuǎn)付第三方時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款貸:銀行存款其他業(yè)務(wù)成本(手續(xù)費(fèi)對(duì)應(yīng)的成本,如果有)
08/06 13:53
84785010
08/06 14:06
老師您好,然后去年九月第三方開了發(fā)票,之前會(huì)計(jì)做的是掛應(yīng)付賬款,那我怎么沖平這筆
樸老師
08/06 14:08
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
84785010
08/06 14:13
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 這樣的話其他應(yīng)付款沒沖到了? 1.收到管委會(huì)的安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款如果該獎(jiǎng)勵(lì)款明確規(guī)定需轉(zhuǎn)付給第三方,且公司只是代收代付: 2.轉(zhuǎn)付給第三方時(shí):借:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款貸:銀行存款 (這里的第三方去年九月開票了,然后收到票做賬了掛應(yīng)付賬款),那其他應(yīng)付賬款沒沖到了,
84785010
08/06 14:15
還是之前收到發(fā)票不應(yīng)該做賬做錯(cuò)了是嗎?老師
樸老師
08/06 14:19
收到發(fā)票做對(duì)應(yīng)的分錄就可以了 沒有發(fā)票可以先做往來科目 收到發(fā)票之后沖減往來
84785010
08/06 14:24
老師,他是先第三方去年開票了,然后做往來,然后現(xiàn)在收到管委會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)款其實(shí)是要轉(zhuǎn)回給去年開票的這個(gè)第三方,公司還未付給第三方,然后就是我不知道怎么做分錄了,能看懂我說的么
84785010
08/06 14:32
收到發(fā)票做對(duì)應(yīng)的分錄就可以了 沒有發(fā)票可以先做往來科目 收到發(fā)票之后沖減往來 去年是收到發(fā)票直接做往來了,然后現(xiàn)在不知道怎么沖平了,如果貸銀行存款,那這筆收到的獎(jiǎng)勵(lì)第三方又不知道怎么沖平,那再貸銀行存款公司好像多付了一筆的錢,
樸老師
08/06 14:32
去年開票那直接做 借成本費(fèi)用科目 貸應(yīng)付賬款 這樣
84785010
08/06 14:38
老師,那后面要怎么沖平
樸老師
08/06 14:44
借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
84785010
08/06 14:46
.收到管委會(huì)的安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款時(shí):借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款 - 安全標(biāo)準(zhǔn)化獎(jiǎng)勵(lì)款如果該獎(jiǎng)勵(lì)款明確規(guī)定需轉(zhuǎn)付給第三方,且公司只是代收代付: 那這個(gè)其他應(yīng)付款怎么沖平呢
84785010
08/06 14:47
也是借其他應(yīng)付 貸銀行存款嗎
樸老師
08/06 14:50
這個(gè)是的 也是這樣做分錄
84785010
08/06 14:54
可是這樣公司銀行存款好像多付一筆出去啊,本來是中轉(zhuǎn)收到再中轉(zhuǎn)付出去啊
樸老師
08/06 14:56
同學(xué)你好 你代收代付的不是先做 借銀行 貸其他應(yīng)付款嗎
84785010
08/06 14:58
嗯 是的老師,那然后去年做的應(yīng)付怎么沖平,是不是去年這筆做錯(cuò)了啊
84785010
08/06 15:01
本來中轉(zhuǎn)代收代付給第三方 然后沖平去年也借應(yīng)付貸銀行存款,那這樣第三方就有收到兩筆款呢,不就存在多收了嗎
樸老師
08/06 15:07
代收代付不是就按上面的來做嗎 去年的話你得查
84785010
08/06 15:13
代收代付是這樣的老師 去年查了就是掛的往來第三方的
樸老師
08/06 15:16
同學(xué)你好 也是代收代付? 不是自己的收入?
84785010
08/06 15:20
老師,他是先第三方去年開票了,然后做往來,然后現(xiàn)在收到管委會(huì)獎(jiǎng)勵(lì)款其實(shí)是要轉(zhuǎn)回給去年開票的這個(gè)第三方,公司還未付給第三方,然后就是我不知道怎么做分錄了
84785010
08/06 15:21
同學(xué)你好 也是代收代付? 不是自己的收入? 不是老師 掛的往來
樸老師
08/06 15:27
同學(xué)你好 自己的收入你掛應(yīng)收 代收代付的做 借銀行 貸其他應(yīng)付款
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