問題已解決
老師 員工聚餐給他們轉(zhuǎn)了1000 我入賬入的1000,但是最后花了800.而且是退到我微信了,這些正確的我該怎么做賬?怎么寫分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答借:管理費用-福利費800
庫存現(xiàn)金200
貸:其他應(yīng)收款1000
08/06 10:48
84784977
08/06 10:57
那個庫存現(xiàn)金也是在借方是嗎?
家權(quán)老師
08/06 10:58
是的,那個庫存現(xiàn)金也是在借方
84784977
08/06 11:10
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
08/06 11:15
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
閱讀 66