問題已解決

老師 員工聚餐給他們轉(zhuǎn)了1000 我入賬入的1000,但是最后花了800.而且是退到我微信了,這些正確的我該怎么做賬?怎么寫分錄?

84784977| 提問時間:08/06 10:47
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:管理費用-福利費800 庫存現(xiàn)金200 貸:其他應(yīng)收款1000
08/06 10:48
84784977
08/06 10:57
那個庫存現(xiàn)金也是在借方是嗎?
家權(quán)老師
08/06 10:58
是的,那個庫存現(xiàn)金也是在借方
84784977
08/06 11:10
好的 謝謝老師
家權(quán)老師
08/06 11:15
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
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