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老師,我們是制造業(yè)上個月首次出口退稅也現(xiàn)場審核過了,讓這個月即使沒有開票也零申報下,這個是指增值稅還是出口退申報下呢

84785010| 提問時間:08/05 19:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
增值稅的需要零申報, 出口退稅的最好看你當(dāng)?shù)囟悇?wù)局。我們這邊很早之前需要申報,即使沒有出口也需要申報,后期就不需要了。
08/05 19:49
84785010
08/05 19:50
這個月增值稅申報表上面稅額在留抵稅額上面,就這樣申報下?還需要填什么嗎
郭老師
08/05 19:55
增值稅申報表打開保存一下就可以了,然后提交申報點扣款會提示你不需要交
84785010
08/05 19:56
我知道不交稅啊,他的申報表要退的稅額在留抵稅額上面,這樣對不對呢?
郭老師
08/05 19:57
不對 不能留底才對
84785010
08/05 19:58
那它打開增值稅申報表就在留底稅額上面,上個月是第一次退稅就在留底上面,然后這個有打開還是在留底上面的,不在留底那在哪里呢?
郭老師
08/05 20:02
你好,你都需要退稅了,這里就不能留底了。 留底是以后抵扣增值稅的,你既退稅還能抵扣以后的增值稅嗎?
84785010
08/05 20:02
我要退稅但是打開申報表它自動在留底稅額,如果要退稅那么我需要自己在哪里填呢
郭老師
08/05 20:02
增值稅主表15行里面需要填寫這個退稅金額
84785010
08/05 20:04
你看下我在15行里填了但是系統(tǒng)提示15行的數(shù)據(jù)與原初始數(shù)據(jù)0不等,不可修改
郭老師
08/05 20:06
什么時間做的出口退稅申報
84785010
08/05 20:06
上個月啊
郭老師
08/05 20:07
我記得這個是自動出來 你截圖上個月出口退稅申報表 不行找你稅務(wù)局給你看下明天看
84785010
08/05 20:07
7月份開的出口發(fā)票做的出口退稅申報,然后7月份也現(xiàn)場審核過了,8月份讓我們不開票也要零申報下
84785010
08/05 20:11
這個是上個月申報的增值稅表就是直接在留抵稅額里面的
郭老師
08/05 20:36
你好,出口退稅申請表截圖
84785010
08/05 20:48
出口退稅申報表我手機(jī)里沒截圖,它是在應(yīng)退稅額里的而且也有稅務(wù)局授予的應(yīng)退稅額的函證了應(yīng)該是沒有錯的
郭老師
08/05 20:49
那就是增值稅申報表的問題了
84785010
08/05 20:50
是的,具體是什么問題呢?
郭老師
08/05 20:55
第15行數(shù)據(jù)取自出口退稅系統(tǒng)出口退稅部門審核后的免抵退應(yīng)退稅額, 沒有審核通過 或者系統(tǒng)問題
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