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老師您好,今年7月開負數(shù)發(fā)票沖紅232301月的發(fā)票,7月增值稅該怎么報呢
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速問速答直接按7月扣除紅沖后的金額和稅金申報
08/01 10:51
84785046
08/01 10:52
7月沒有正數(shù)發(fā)票,就只有這負數(shù)的
84785046
08/01 10:52
扺減是扺減今年的嗎?我紅沖的是2023年1月份的
家權(quán)老師
08/01 10:53
那么直接填負數(shù)的金額就行
84785046
08/01 10:56
填負數(shù)的金額也是沖減今年的對吧?
家權(quán)老師
08/01 10:59
是的,沖的就是本年累計的銷售收入和銷項稅
84785046
08/01 11:05
可是我們要更正2023年申報表才能退這個負數(shù)的稅,那也就是說,2023更正后,24年就不能扺減了吧?
家權(quán)老師
08/01 11:07
增值稅和所得稅,都是在24年處理,不影響23年的申報
84785046
08/01 11:15
可是稅務(wù)局要我們更正23年1月份增值稅申報表,那不就意味著今年的負數(shù)沖了去年的嗎?
家權(quán)老師
08/01 11:16
那你問他這個月又該怎么申報?
84785046
08/01 11:25
好的,謝謝。我問問
家權(quán)老師
08/01 11:26
不客氣,祝你工作順利!如
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