問題已解決
老師,您好,公司A與供應(yīng)商B互抵貨款協(xié)議,互抵貨款100萬后,A公司欠付貨款給B公司10萬, 這個分錄怎樣做?
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速問速答你好!這個借應(yīng)付賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。銀行存款
07/30 17:57
84785019
07/30 17:58
應(yīng)付部份還掛著,主要是這互抵部份怎樣入賬做分錄
宋生老師
07/30 17:58
您好,這個對于你們來說是計入應(yīng)收賬款。確認(rèn)收入,然后用確認(rèn)的應(yīng)收賬款來抵減應(yīng)付賬款。
84785019
07/30 18:08
應(yīng)收部份都 在開發(fā)票時候都已入賬了
宋生老師
07/30 18:09
你好!嗯,那現(xiàn)在,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款就行
84785019
07/30 18:12
現(xiàn)在主要是記互抵應(yīng)貨款
部份
宋生老師
07/30 18:12
你好!你抵減的時候,借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款 差額貸方銀行存款
84785019
07/30 18:13
借:應(yīng)付賬款 100 貸,應(yīng)收賬款100,還是借;應(yīng)付賬款10 貸應(yīng)收賬款10
宋生老師
07/30 18:13
你好!借:應(yīng)付賬款 100 貸,應(yīng)收賬款100,抵了是做這個
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