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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額怎么處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué)你好
這個(gè)是不需要交的嗎
2024 07/30 09:38
84784990
2024 07/30 09:42
是的,不需要交的
樸老師
2024 07/30 09:46
那就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入
跨年的可以轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784990
2024 07/30 09:48
具體分錄應(yīng)該怎么寫
樸老師
2024 07/30 09:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84784990
2024 07/30 10:04
好的 謝謝
樸老師
2024 07/30 10:08
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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