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請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,以前年度的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅余額怎么處理

84784990| 提問時(shí)間:07/30 09:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)是不需要交的嗎
07/30 09:38
84784990
07/30 09:42
是的,不需要交的
樸老師
07/30 09:46
那就轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 跨年的可以轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
84784990
07/30 09:48
具體分錄應(yīng)該怎么寫
樸老師
07/30 09:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸利潤分配未分配利潤
84784990
07/30 10:04
好的 謝謝
樸老師
07/30 10:08
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝
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