問題已解決

老師,請(qǐng)問每個(gè)是15號(hào)之前申報(bào)上月增值稅嗎?上月月末開了銷項(xiàng)稅,本月1-15號(hào)之前收到供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的嗎?

84785023| 提問時(shí)間:07/30 09:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的。一般納稅人的 不能
07/30 09:25
郭老師
07/30 09:25
你要抵扣增值稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)間,必須是銷項(xiàng)發(fā)票開出的月底的最后一天之前開出來的。
郭老師
07/30 09:30
對(duì)的,是這個(gè)意思的。
郭老師
07/30 09:39
不用客氣,工作愉快。
84785023
07/30 09:28
8.15號(hào)之前申報(bào)7月增值稅,可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅必須是在7.31號(hào)之前開出的才行 是這樣的吧老師。
84785023
07/30 09:39
好的 謝謝老師
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