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實(shí)務(wù)
問題已解決
未收到預(yù)收款,先開了票,怎么做賬
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速問速答你好借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
07/29 16:56
84785009
07/29 16:58
老師,我們還沒到收入的確認(rèn)時(shí)點(diǎn)
84785009
07/29 16:58
貸方不能確認(rèn)收入
84785009
07/29 16:58
如果貸方不能確認(rèn)收入,該怎么做賬
暖暖老師
07/29 16:58
合用負(fù)債那就是用
84785009
07/29 17:01
借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:合同負(fù)債嗎?
84785009
07/29 17:11
老師,這樣處理對(duì)嗎?
暖暖老師
07/29 17:15
我們開具的銷項(xiàng)稅呀
84785009
07/29 17:22
哦,輸錯(cuò)了
84785009
07/29 17:24
借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅款)合同負(fù)債
84785009
07/29 17:24
老師,是這樣吧
暖暖老師
07/29 17:27
是的你說的是正確的
84785009
07/29 17:28
老師,我們的業(yè)務(wù)是房屋租賃,發(fā)票開了,未收到預(yù)收款,租賃業(yè)務(wù)可以用合同負(fù)債這個(gè)科目嗎?
暖暖老師
07/29 17:30
只能用這個(gè)過渡一下
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