當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
提問:9月開了10000的免稅收入發(fā)票,我做了免稅申報(bào),但是10月開票員把這個(gè)發(fā)票紅沖了,我就把這個(gè)收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月的做賬系統(tǒng)收入比稅局的報(bào)稅收入少了10000.我現(xiàn)在是調(diào)賬?還是改申報(bào)單?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答同學(xué),你好
我就把這個(gè)收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,就是負(fù)數(shù)也做帳了
那你申報(bào)表,免稅收入要填負(fù)數(shù)
07/29 11:07
84785006
07/29 11:13
更正去年10月的報(bào)表,還要更正之后的嗎?
小菲老師
07/29 11:14
同學(xué),你好
什么時(shí)候開具紅字發(fā)票的?
84785006
07/29 11:14
去年10月開的紅字發(fā)票
小菲老師
07/29 11:18
同學(xué),你好
那需要更正去年10月的報(bào)表
84785006
07/29 11:20
10月以后的增值稅報(bào)表,要不要更正?
小菲老師
07/29 11:20
同學(xué),你好
不需要的
閱讀 86