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提問:9月開了10000的免稅收入發(fā)票,我做了免稅申報(bào),但是10月開票員把這個(gè)發(fā)票紅沖了,我就把這個(gè)收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,現(xiàn)在10月的做賬系統(tǒng)收入比稅局的報(bào)稅收入少了10000.我現(xiàn)在是調(diào)賬?還是改申報(bào)單?

84785006| 提問時(shí)間:07/29 11:07
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 我就把這個(gè)收入的發(fā)票也錄入系統(tǒng)了,就是負(fù)數(shù)也做帳了 那你申報(bào)表,免稅收入要填負(fù)數(shù)
07/29 11:07
84785006
07/29 11:13
更正去年10月的報(bào)表,還要更正之后的嗎?
小菲老師
07/29 11:14
同學(xué),你好 什么時(shí)候開具紅字發(fā)票的?
84785006
07/29 11:14
去年10月開的紅字發(fā)票
小菲老師
07/29 11:18
同學(xué),你好 那需要更正去年10月的報(bào)表
84785006
07/29 11:20
10月以后的增值稅報(bào)表,要不要更正?
小菲老師
07/29 11:20
同學(xué),你好 不需要的
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