問題已解決

出差住宿費2035.84專票,實報銷1035 .84進(jìn)項稅額要轉(zhuǎn)出嘛

84784974| 提問時間:07/29 10:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 不用轉(zhuǎn)出的
07/29 10:37
84784974
07/29 10:38
按實際抵扣嘛,
小菲老師
07/29 10:38
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784974
07/29 13:34
銀行存款是出1035.84,嘛
小菲老師
07/29 13:34
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
84784974
07/29 13:35
借方怎么做,做呀,
小菲老師
07/29 13:35
同學(xué),你好 借:管理費用-差旅費? ?1035.84-發(fā)票上面的稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)? 發(fā)票上面的稅額 貸:銀行存款1035.84
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~