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老師印花稅計稅依據(jù)是什么

84784982| 提問時間:2024 07/29 09:51
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呂小冬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,《中華人民共和國印花稅法》第五條明確規(guī)定了印花稅的計稅依據(jù),具體如下: (一)應稅合同的計稅依據(jù),為合同所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (二)應稅產(chǎn)權轉移書據(jù)的計稅依據(jù),為產(chǎn)權轉移書據(jù)所列的金額,不包括列明的增值稅稅款; (三)應稅營業(yè)賬簿的計稅依據(jù),為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額; (四)證券交易的計稅依據(jù),為成交金額。
2024 07/29 09:52
84784982
2024 07/29 09:54
那我們二季度營業(yè)收入是98087.15這個數(shù),我填這個數(shù)為計數(shù)依據(jù)沒錯吧老師
呂小冬老師
2024 07/29 09:59
你好,收入填這個數(shù)沒錯的。還有購入的也要填。比如購買原材料的金額
84784982
2024 07/29 09:59
購入的也要填?是要加在一起填寫嗎
84784982
2024 07/29 10:04
老師,我直接在電子稅務局查詢取得發(fā)票金額和開具發(fā)票金額加一起填寫計稅依據(jù)就可以是嗎
呂小冬老師
2024 07/29 10:06
購入的也要填?是要加在一起填寫嗎:是的哦
呂小冬老師
2024 07/29 10:06
老師,我直接在電子稅務局查詢取得發(fā)票金額和開具發(fā)票金額加一起填寫計稅依據(jù)就可以是嗎:是的哦哦
84784982
2024 07/29 10:08
老師現(xiàn)在已經(jīng)過了申報期了,而且當時印花稅我已經(jīng)交了,我再更正申報重新提交還可以嗎
呂小冬老師
2024 07/29 10:11
你好可以的,可以更正
84784982
2024 07/29 10:13
老師,我填寫了電子稅務局的取得發(fā)票數(shù)和開具發(fā)票數(shù),提示這個,取得的發(fā)票有一些我沒抵扣也沒用作費用,是不是就不能填
84784982
2024 07/29 10:16
我直接填二季度營業(yè)收入和營業(yè)成本的合計數(shù)可以嗎
呂小冬老師
2024 07/29 11:49
取得發(fā)票如果是費用類不用填,本月的成本類填進去
呂小冬老師
2024 07/29 11:50
我直接填二季度營業(yè)收入和營業(yè)成本的合計數(shù)可以嗎:不可以哦,成本不等于購貨金額
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