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老師下午好,增值稅申報表附表二的8b是指那些計算抵扣的票是嗎

84784991| 提問時間:07/28 17:53
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呂小冬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,是的,增值稅申報表附表二的8b是指那些計算抵扣的票。
07/28 17:55
84784991
07/28 18:02
增值稅申報表填完以后,應(yīng)交納稅款的數(shù)是含就上期還沒繳納的嗎?這個數(shù)我要跟哪個數(shù)作比較才知道對不對呢
84784991
07/28 18:05
所有附表主表填完以后,回到申報流程那里,有個應(yīng)交納稅費,這個金額指的是增值稅的金額沒錯吧
呂小冬老師
07/28 18:25
增值稅申報表填完后,應(yīng)交納稅款的數(shù)是當(dāng)期應(yīng)交納的增值稅,不包含上期還沒繳納的稅款。 要核對增值稅納稅申報表中的應(yīng)納稅額是否正確,可以按照以下步驟進(jìn)行: 1. 首先,核對增值稅納稅申報表中的應(yīng)納稅額和實際繳納的稅款數(shù)額是否一致。應(yīng)納稅額是根據(jù)納稅人的銷售額和進(jìn)項稅額計算出來的,而實際繳納的稅款數(shù)額是納稅人在規(guī)定的繳款期限內(nèi)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款數(shù)額。 2. 其次,核對增值稅納稅申報表中的銷售額和進(jìn)項稅額是否正確。銷售額和進(jìn)項稅額是計算應(yīng)納稅額的基礎(chǔ),如果這兩個數(shù)額有誤,就會導(dǎo)致應(yīng)納稅額和實際繳納的稅款數(shù)額不一致。 3. 接著,核對增值稅納稅申報表中的稅率是否正確。增值稅的稅率是根據(jù)國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)來確定的,如果稅率有誤,就會導(dǎo)致應(yīng)納稅額和實際繳納的稅款數(shù)額不一致。 4. 最后,核對增值稅納稅申報表中的其他信息是否正確。例如,納稅人的納稅期限、納稅人的識別號等等。如果這些信息有誤,也會導(dǎo)致應(yīng)納稅額和實際繳納的稅款數(shù)額不一致。
呂小冬老師
07/28 18:26
所有附表主表填完以后,回到申報流程那里,有個應(yīng)交納稅費,這個金額指的是增值稅的金額沒錯吧:你好,沒錯的
84784991
07/28 18:27
主表有看到附加稅了,但是申報界面那里的金額就是不含附加稅,只有增值稅,不知道哪里出問題了
呂小冬老師
07/28 18:29
主表有看到附加稅了,但是申報界面那里的金額就是不含附加稅,只有增值稅,不知道哪里出問題了:你好,你附加稅的表申報了嗎
84784991
07/28 18:30
7個表全部填寫完畢,附加稅的金額也帶到主表了,就是繳納的時候為什么沒有附加稅只有增值稅呀
呂小冬老師
07/28 18:34
你好,那應(yīng)該都有才對,你晚些時候刷新再看看哦。
84784991
07/28 18:35
不知道哪個環(huán)節(jié)出問題
呂小冬老師
07/28 18:43
你明天工作日的時候打開網(wǎng)站再試試哦,如果還是不行打稅務(wù)局電話問一下,可能稅務(wù)系統(tǒng)問題
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