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老師,跨年成本發(fā)票,如何入賬

84785038| 提問時間:07/28 10:59
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,借 以前年度損益調整 貸 應付賬款,這個就行的
07/28 10:59
84785038
07/28 11:01
老師,這是完整的分錄嗎,不用利潤分配,未分配利潤嗎,增值稅專票,請寫一下完整的分錄
小鎖老師
07/28 11:05
你這個是專票的話就是? ?借 以前年度損益調整? ? 應交稅費 應交增值稅? 貸 應付賬款? ? 借?利潤分配,未分配利潤? 貸?以前年度損益調整? ? ? ?其他沒了
84785038
07/28 11:07
因為影響了未分配利潤,需要調整23年的期末報表嗎,需要調24年的資產(chǎn)負債表期初余額嗎
小鎖老師
07/28 11:10
調整2024年的年初就可以了,二三年的不用
84785038
07/28 11:14
請問24年的年初該如何調整,調整哪個科目
小鎖老師
07/28 11:19
期初未分配利潤,這個科目的
小鎖老師
07/28 11:19
和應付賬款,這倆就可以 ,一增一減
84785038
07/28 11:20
應付賬款不用調嗎
小鎖老師
07/28 11:20
后邊不是給您說了嗎,沒收到嗎?
84785038
07/28 11:20
好的老師,請問23年的報表為什么不調整,這樣23年的期末,就不等于24年的期初了
小鎖老師
07/28 11:22
是在2024年做的賬,所以調整2024年的期初報表就行
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