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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)付職工薪酬貸方有尾數(shù)差異,請問如何調(diào)到把尾數(shù)調(diào)到利潤表內(nèi)呢?
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速問速答同學(xué)你好
多計(jì)提了那就沖減多計(jì)提的
借應(yīng)付職工薪酬
貸成本或者費(fèi)用科目
2024 07/23 12:57
84784976
2024 07/23 12:58
新公司沒有成本,費(fèi)用的話沖哪一塊的費(fèi)用!
樸老師
2024 07/23 13:00
那就是管理費(fèi)用了哦
84784976
2024 07/23 13:00
管理費(fèi)用需要設(shè)一個(gè)二級科目嗎?薪酬尾數(shù)調(diào)整?
樸老師
2024 07/23 13:03
同學(xué)你好
不是
就是沖減計(jì)提工資的分錄哦
計(jì)提工資的時(shí)候用什么科目這個(gè)就用什么科目
84784976
2024 07/23 13:05
計(jì)提的時(shí)候
管理費(fèi)用-工資
下面就是公積金社保了
84784976
2024 07/23 13:07
老師,計(jì)提的時(shí)候是這個(gè)分錄
樸老師
2024 07/23 13:20
那你就沖管理費(fèi)用工資
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