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老師,小規(guī)模公司要注銷了,賬面上還有未計提完折舊的固定資產(chǎn)應(yīng)該怎么處理

84784965| 提問時間:07/22 11:52
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
那個需要處理掉的,沒法銷售的直接開票給股東抵分紅或者退股的款
07/22 11:53
84784965
07/22 11:57
可以按賬面價值轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
84784965
07/22 11:58
就是轉(zhuǎn)讓給接受的個體了
家權(quán)老師
07/22 11:58
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣或者作價 借:銀行存款/利潤分配/實收資本 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%。未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入
84784965
07/22 12:08
按賬面價值不加價可以清理是吧
家權(quán)老師
07/22 14:08
可以的,沒問題的哈
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