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你好老師請(qǐng)教一下,就是客戶轉(zhuǎn)了95萬,我們開票給對(duì)方100萬.3月分的帳已經(jīng)算清平了,然后這5萬結(jié)余到4月分,該怎么入賬謝謝

84785015| 提問時(shí)間:07/19 14:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!這個(gè)你借應(yīng)收賬款100萬,貸主營業(yè)務(wù)收入等 然后借銀行存款95,貸應(yīng)收賬款95
07/19 14:36
84785015
07/19 14:40
不是現(xiàn)在老板的意思叫我算到4月份的帳,因?yàn)?月份,5月份都有貨款,然后6月份又收到對(duì)方對(duì)公轉(zhuǎn)賬60萬.已經(jīng)開票給對(duì)方50萬.還有6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn)改怎么算
宋生老師
07/19 14:43
你好!是這樣,就是客戶轉(zhuǎn)了95萬,我們開票給對(duì)方100萬,這是幾月的費(fèi)用 你按實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)來做賬就行。 發(fā)了什么業(yè)務(wù)就做對(duì)應(yīng)憑證 還有6個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),是什么業(yè)務(wù)的稅點(diǎn)?
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