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6月份有一筆收入10900,錯(cuò)記成主營(yíng)1092.08,增值稅9807.92,季報(bào)完,7月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤怎么改正?

84784965| 提問時(shí)間:07/18 09:04
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你季度申報(bào),也是按錯(cuò)誤的申報(bào)的?
07/18 09:05
84784965
07/18 09:06
是的,才發(fā)現(xiàn)
84784965
07/18 09:07
季度低于三十萬,不交增值稅
宋生老師
07/18 09:08
你好!這樣的話,你要去更正申報(bào)表了 憑證倒是簡(jiǎn)單,紅字沖減之前的,然后按正確的做
84784965
07/18 09:12
過了15號(hào)了,還可以更正申報(bào)表嗎?
宋生老師
07/18 09:12
您好!可以的,可以更正了
84784965
07/18 09:47
是國(guó)稅局第二季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表嗎?
宋生老師
07/18 09:47
你好!是的。就是這個(gè) 了
84784965
07/18 09:48
按照啥數(shù)據(jù)改啊?
宋生老師
07/18 09:50
你好!按你實(shí)際的收入金額
84784965
07/18 09:52
那我直接把6月份的賬反結(jié)賬改過來不就得了
84784965
07/18 09:52
要不然不是影響7月份
宋生老師
07/18 09:53
你好!嗯,反結(jié)賬過去改是比較好的。都能對(duì)上
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