問題已解決

固定資產(chǎn)已攤銷,盤點時發(fā)現(xiàn)多入了,需要將多入的固定資產(chǎn)紅沖發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理? 賬務(wù)處理依據(jù)是什么? 謝謝老師

84784987| 提問時間:07/17 14:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 有關(guān)部門審批后作營業(yè)外支出借:營業(yè)外支出 貸:待處理財產(chǎn)損益-待處理固定資產(chǎn)損益
07/17 14:19
84784987
07/17 14:23
對方已將多入賬的發(fā)票紅沖了,我是不是要把已攤銷的轉(zhuǎn)回來
郭老師
07/17 14:25
那你這個就不是盤點的這個賬上就是多做了。如果是的話,借應(yīng)付賬款,貸固定資產(chǎn),借累計折舊,貸管理費用等。
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