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母子公司之間除了銷售往來的往來科目要抵消,其它往來科目需要抵消嗎

84785017| 提問時(shí)間:07/16 17:24
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!母子公司之間除了銷售往來的往來科目也需要進(jìn)行抵消處理*。 在合并報(bào)表編制過程中,所有的內(nèi)部往來科目,包括應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)收賬款、預(yù)付賬款以及其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等都需要進(jìn)行抵消處理[^1^]。這些抵消處理是為了消除集團(tuán)內(nèi)部資金往來對(duì)外部報(bào)告的影響,確保財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)、公允地反映企業(yè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
07/16 17:25
84785017
07/17 16:02
7月入庫的原材料,發(fā)票和入庫單都到了,但是還未付款,可以先不做賬等下幾個(gè)月付款了再統(tǒng)一筆分錄借原材料貸銀行存款嗎
耿老師
07/17 16:03
你好!一般是計(jì)入應(yīng)付賬款
84785017
07/17 16:05
我說的是可以先不入賬,等付款了再入賬嗎
耿老師
07/17 16:07
你好!同月的可以,跨月的不可以,
84785017
07/17 16:21
原材料發(fā)票原先沒到后來到了,可以后幾個(gè)月再把這發(fā)票做進(jìn)去嗎
耿老師
07/17 16:22
你好!實(shí)際收到原材料就可以入賬(暫估)
84785017
07/17 16:35
我說,入庫單和發(fā)票都當(dāng)月到了,當(dāng)時(shí)做了原材料暫估借原材料貸應(yīng)付賬款/暫估,沒做其它賬,可以等過幾個(gè)月付款了再借原材料貸銀行存款拎暫估嗎
耿老師
07/17 16:38
你好!這樣的話是可以的
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