問題已解決

老師,我接了有家公司的會(huì)計(jì),之前會(huì)計(jì)只給我原始憑證的賬本,電子版的沒給,那現(xiàn)在我們根據(jù)他們給我的這個(gè)賬本把數(shù)據(jù)弄到我的記賬軟件里呢?

84784983| 提問時(shí)間:07/16 15:56
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)經(jīng)濟(jì)師(財(cái)政稅收),中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,先錄入期初余額,然后再做賬
07/16 15:57
84784983
07/16 15:58
他們給我的是到24年5月的,我要錄入什么時(shí)候的期初余額呢?從哪個(gè)月開始做?
波德老師
07/16 17:07
這個(gè)你自己定,如果從6月做就錄入5月底的期末余額,如果業(yè)務(wù)量不大,建議從1月開始做
波德老師
07/16 17:08
從1月做了錄入1月初余額
84784983
07/16 17:55
每個(gè)明細(xì)科目都要錄唄
波德老師
07/16 17:57
是的,按明細(xì)科目錄入
84784983
07/16 21:14
帳不多的建議全部從新弄呢還是錄入今年的期初余額就行了
波德老師
07/16 21:16
錄入年初余額,從今年初開始做
84784983
07/17 09:48
老師,每個(gè)月才三張單子,我從頭錄入來,但是她這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用為啥撒這樣的啊、本年利潤咋在貸方顯示負(fù)數(shù)呢
波德老師
07/17 11:00
你好,建議做借方正數(shù)
84784983
07/17 11:01
這個(gè)是之前的會(huì)計(jì)原始憑證
波德老師
07/17 11:05
那樣做是不太合適的
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